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2024內控審計的方法及要點

述職報告 時間:2023-06-30 15:58:01 收藏 WORD下載

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一、審計方法

1、控制審計方法

1)收集、審閱現行的部管理制度。主要包括預算管理、財務管理、資產管理、業務管理等制度,分析掌握被審計單位部管理制度執行的關鍵環節和重點監控點,評價部管理制度建立健全情況,以及各項管理制度與現行法律法規、政策規定是否相一致,能否滿足部門職責要求和管理需要,是否存在制度性缺陷或管理漏洞。

2)收集、審閱對所屬部門管理的控制度。主要包括對所屬部門管理的項目、程序、考核標準,查閱相關考核記錄及監管措施辦法,重點關注所屬單位是否發生重大違規問題、重大責任事故。評價被審計單位對所屬部門管理和監督的情況,是否真正起到監管職責。

3)收集、審閱重點業務流程。通過抽查重點業務事項,重點審計單位預算和其他財政財務收支情況,檢查和評價被審計單位是否嚴格遵守部管理制度,是否存在被審計單位向所屬部門輸送利益、營私舞弊、損失浪費、擠占挪用等問題。

2、控制審計測試

符合性測試是對部控制制度的遵循情況進行檢查評審的活動。

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